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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M100********00210
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 2 | 得力 19209 得力(deli)280ml一次性纸杯/水杯 牛皮纸外层 双层加厚贵宾接待用 50个装 19209 | 得力/deli19209 | 袋 | 1.00 | 18 | 18 |
| 3 | 砂布 脱脂棉沙布80cmx1000cm | 无品牌无型号 | 卷 | 1.00 | 35 | 35 |
| 4 | 板擦 白板擦 黑板擦磁吸粉笔擦刷画板带磁性 | 无品牌无型号 | 个 | 20.00 | 3.8 | 76 |
| 5 | 得力 3231 得力3231 证书 内芯 | 得力/deli3231 | 张 | 9.00 | 2 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赖赟富
联系电话: ****077****
传真:
地址: 文化街29号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市**市**镇**大道185号4楼
附件信息: