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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2612003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 中天 AA01210 模型制作工具/辅料耗材 九连环 | 中天AA01210 | 个 | 22.00 | 12 | 264 |
| 2 | 欣图 木材 海绵垫/布料/面料/手工diy 竹筷子 | 欣图/xintu木材 | 包 | 12.00 | 12 | 144 |
| 3 | 赫拓 工艺扇 团扇 | 赫拓团扇 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 4 | 马利 刷子 书画笔 尼龙排刷 | 马利/Marie's刷子 | 支 | 30.00 | 3.6 | 108 |
| 5 | 六鑫 数理化教学器材台秤(教具) | 六鑫605 | 个 | 4.00 | 40 | 160 |
| 6 | 隔音棉 | 无品牌隔音棉 | 张 | 20.00 | 85 | 1700 |
| 7 | 得力 5302ES 5302ES文件夹 | 得力/deli5302ES | 个 | 20.00 | 7.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 窦小东
联系电话: 135****2019
传真:
地址: **镇文化路青年巷5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: