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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********905********2026004206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 曙光 6709 乒乓球 | 曙光6709, | 件 | 60.00 | 1 | 60 |
| 2 | 红双喜 EG12 羽毛球 | 红双喜/DHSEG12, | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 | 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把, | 把 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋(50只) | 蓝鲸环卫LJHW-8544, | 扎 | 30.00 | 7 | 210 |
| 5 | 好媳妇 AGW-4835A-1-11 水拖/拖把 | 好媳妇/OKAYWIFEAGW-4835A-1-11, | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 6 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037, | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 7 | 宜之选 YJX-3214 保鲜膜/保鲜袋 | 宜之选YJX-3214, | 件 | 2.00 | 45 | 90 |
| 8 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35, | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 9 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35, | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 10 | 兴立 GB R2K16-90 备课本 | 兴立 /FPQGB R2K16-90, | 本 | 4.00 | 4.5 | 18 |
| 11 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015, | 盒 | 10.00 | 1.2 | 12 |
| 12 | 得力 7103 固体胶/胶棒 | 得力/deli7103, | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
| 13 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg, | 桶 | 12.00 | 40 | 480 |
| 14 | 汰渍 净白去渍洗衣粉 2.8kg 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉 2.8kg, | 袋 | 4.00 | 24 | 96 |
| 15 | 得力8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8552ES, | 筒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 16 | 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 得力/deli8551, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 17 | 得力8556-6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) | 得力/deli8556, | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴天伦
联系电话: 137****7993
传真:
地址: **市**区十字乡摆捞村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: