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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2612403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 友日久 /双面胶/海绵胶带 | 友日久/YOURIJIU海绵胶 | 筒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 2 | 得力 起钉器/装订耗材 | 得力/deli起钉器 | 个 | 4.00 | 5.5 | 22 |
| 3 | 斯图 35g 胶棒 固体胶 | 斯图35g | 盒 | 1.00 | 75 | 75 |
| 4 | 金值 彩纸 | 金值彩纸 | 包 | 10.00 | 18 | 180 |
| 5 | 中华牌 101-HB 铅笔 | 中华牌101-HB | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 6 | 得力 7535 橡皮 | 得力/deli7535 | 块 | 10.00 | 1 | 10 |
| 7 | 晨光 AJD97321 学生透明小胶带 文化用品>刀剪/粘胶/测绘>胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97321 | 卷 | 5.00 | 1 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张倩
联系电话: 157****4153
传真: 0996-****973
地址: **市英下路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: