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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M100********00014
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5850 文件夹 | 得力/deli5850 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | 得力 蓝色5609 档案盒 | 得力/deli蓝色5609 | 只 | 8.00 | 20 | 160 |
| 3 | 公牛 GN-406D 电源转换器 | 公牛/BULLGN-406D | 个 | 5.00 | 38 | 190 |
| 4 | 得力 HM104-48 马克笔 | 得力/deliHM104-48 | 盒 | 1.00 | 35 | 35 |
| 5 | 威佳 100L 垃圾桶 | 威佳100L | 只 | 1.00 | 110 | 110 |
| 6 | 齐心 A856 文件夹 | 齐心/ComixA856 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 7 | 得力 PP673 文件夹 | 得力/deliPP673 | 只 | 1.00 | 10 | 10 |
| 8 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 9 | 得力 7284 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli7284 | 瓶 | 1.00 | 4 | 4 |
| 10 | 得力 5462 文件夹 | 得力/deli5462 | 只 | 1.00 | 22 | 22 |
| 11 | 得力 装订线材 | 得力/deli3818 | 包 | 1.00 | 65 | 65 |
| 12 | 得力 3345 记事本 | 得力/deli3345 | 本 | 1.00 | 13 | 13 |
| 13 | 得力 7658 学生用笔记本 | 得力/deli7658 | 本 | 10.00 | 55 | 550 |
| 14 | 得力 1542A 电子计算器 | 得力/deli1542A | 台 | 1.00 | 55 | 55 |
| 15 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 16 | 得力 0370 订书机 | 得力/deli0370 | 只 | 5.00 | 21 | 105 |
| 17 | 得力 A9PRO-10 中性笔 | 得力/deliA9PRO-10 | 盒 | 10.00 | 35 | 350 |
| 18 | 得力 7359 打印/复印纸 | 得力/deli7359 | 箱 | 5.00 | 185 | 925 |
| 19 | 得力 7789 打印/复印纸 | 得力/deli7789 | 箱 | 2.00 | 175 | 350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕旎
联系电话: ****799****
传真:
地址: ****开发区**街黄泥塘2号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区八一街西环路433号
附件信息: