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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********261402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 件 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0051 | 盒 | 7.00 | 3 | 21 |
| 3 | 晨光 J0601 中性笔 | 晨光/M GJ0601 | 盒 | 5.00 | 23 | 115 |
| 4 | 联想 DVD-RW 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovoDVD-RW | 张 | 26.00 | 2 | 52 |
| 5 | 得力 63108 报告夹 抽杆夹 | 得力/deli63108 | 包 | 15.00 | 11 | 165 |
| 6 | 得力 27008 档案袋 | 得力/deli27008 | 只 | 14.00 | 14 | 196 |
| 7 | 得力 7303 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 25.00 | 1.8 | 45 |
| 8 | 晨光 ABS92718 晨光(M G)文具12#订书机 自带起钉器订书器 | 晨光/M GABS92718 | 个 | 4.00 | 9 | 36 |
| 9 | 得力 5683 A4粘扣档案盒办公用品资料盒大容量试卷整理文件盒会计凭证盒 5683加厚 | 得力/deli5683 | 个 | 36.00 | 7 | 252 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵鹏
联系电话: 186****4876
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: