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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2026002401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 六神 ****135 花露水 | 六神/Liushen****135, | 瓶 | 10.00 | 12.5 | 125 |
| 2 | 阳晨 988 加厚防水手提包 | 阳晨988, | 个 | 2000.00 | 6.8 | 13600 |
| 3 | 得力 8555 5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 得力/deli8555, | 筒 | 5.00 | 11 | 55 |
| 4 | 得力 6600黑色 6600 中性笔 0.5mm (单位:支) | 得力/deli6600黑色, | 盒 | 166.00 | 9.6 | 1593.6 |
| 5 | 晨光 R32A10 32k记事本100张 软抄笔记本本子办公用品厚款 小学生错题本随身日记本 | 晨光/M GR32A10, | 本 | 2000.00 | 1 | 2000 |
| 6 | 九喜 蚊香专用型 蚊香 | 九喜蚊香专用型, | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 100.00 | 1.35 | 135 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐文海
联系电话: 150****7369
传真:
地址: **市**区水晶路15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: