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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********264401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6906 笔芯 | 得力/deli6906 | 盒 | 10.00 | 11 | 110 |
| 2 | 晨光 APYLN488 笔记本 | 晨光/M GAPYLN488 | 件 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 3 | 南孚 5号 碱性电池 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 4 | 晨光 APY1DK78 笔记本 | 晨光/M GAPY1DK78 | 本 | 18.00 | 16 | 288 |
| 5 | 晨光 AJD97335 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97335 | 筒 | 10.00 | 70 | 700 |
| 6 | 得力 DP267 白板笔 | 得力/deliDP267 | 支 | 5.00 | 20 | 100 |
| 7 | 得力 50167 板擦 | 得力/deli50167 | 个 | 40.00 | 5.5 | 220 |
| 8 | 得力 1541Z 电子计算器 | 得力/deli1541Z | 台 | 3.00 | 45 | 135 |
| 9 | 得力 53409 胶棒 | 得力/deli53409 | 个 | 8.00 | 60 | 480 |
| 10 | 晨光 ASS91420 剪刀 | 晨光/M GASS91420 | 把 | 19.00 | 6 | 114 |
| 11 | 得力 7681 笔记本 | 得力/deli7681 | 本 | 15.00 | 36 | 540 |
| 12 | 三木 MC66 报告夹 | 三木/SunwoodMC66 | 个 | 8.00 | 4 | 32 |
| 13 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 30.00 | 3 | 90 |
| 14 | 得力 PP411 档案袋 | 得力/deliPP411 | 个 | 200.00 | 0.4 | 80 |
| 15 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 件 | 4.00 | 8 | 32 |
| 16 | 得力 DL003 美工刀 | 得力/deliDL003 | 把 | 40.00 | 4 | 160 |
| 17 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 筒 | 15.00 | 10 | 150 |
| 18 | 得力 30411 双面胶带 | 得力/deli30411 | 筒 | 15.00 | 8 | 120 |
| 19 | 得力 5538 文件夹/抽杆夹 | 得力/deli5538 | 只 | 200.00 | 5 | 1000 |
| 20 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 只 | 50.00 | 5 | 250 |
| 21 | 得力 0346 订书机 | 得力/deli0346 | 个 | 6.00 | 18 | 108 |
| 22 | 得力 S656 宝珠/走珠/滚珠笔 | 得力/deliS656 | 盒 | 20.00 | 14 | 280 |
| 23 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 110.00 | 3 | 330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王春义
联系电话: 136****3978
传真:
地址: **市**区福临大街西段南侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: