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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 234********09699933
四、 *合同编号: ****4495
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 干货/土特产 | 100 | 2600.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\矿泉水550ml | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AST97410 跳绳 | 100 | 2400.0 | 晨光/M G\AST97410 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 0207 水桶 | 50 | 1100.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9555 垃圾桶 | 80 | 720.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9560 纸杯 | 50 | 550.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8328 文具盒 | 50 | 750.0 | 得力/deli\8328 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555A 长尾票夹 | 50 | 500.0 | 得力/deli\8555A | 验收通过 | |
| 8 | 中华 6151 HB 铅笔 | 100 | 700.0 | 中华/Zhonghua\6151 HB | 验收通过 | |
| 9 | 爱好 190 圆珠笔 | 100 | 2200.0 | 爱好/AIHAO\190 | 验收通过 | |
| 10 | 爱好 X-50 宝珠/走珠/签字笔 | 100 | 1800.0 | 爱好/AIHAO\X-50 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8989 保温杯 | 60 | 1200.0 | 得力/deli\8989 | 验收通过 | |
| 12 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 100 | 2000.0 | 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 13 | 立白 新金桔洗洁精500g 洗洁精 | 40 | 400.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精500g | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 H200 抽纸 | 9 | 2160.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |