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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5037
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 12 | 60.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS91608 晨光19mm长尾夹彩色ABS91608 | 6 | 93.0 | 晨光/M G\ABS91608 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 24/6 订书钉 | 50 | 225.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0479 订书机 | 7 | 187.6 | 得力/deli\0479 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94517 文件袋 | 110 | 110.0 | 晨光/M G\ADM94517 | 验收通过 | |
| 6 | 卷筒纸 得力/deli WJ3200-01卷筒式卫生纸(白)(10卷/提) | 20 | 500.0 | 得力/deli\WJ3200-01 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3830-10孔装订夹条(黑)300*17.5mm(100支/盒) | 1 | 77.5 | 得力/deli\3830 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 24 | 504.0 | 晨光/M G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |