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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********265202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0395 订书机 | 得力/deli0395 | 台 | 1.00 | 118 | 118 |
| 2 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 得力 71523 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli71523 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 得力 78994 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78994 | 只 | 1.00 | 75 | 75 |
| 5 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
| 6 | 得力 63479 文件袋/资料袋 | 得力/deli63479 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 7 | 得力 2057 美工刀 | 得力/deli2057 | 把 | 2.00 | 14 | 28 |
| 8 | 得力 77753 文具剪刀 | 得力/deli77753 | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
| 9 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 10 | 得力 BP137 笔记本 | 得力/deliBP137 | 本 | 5.00 | 16 | 80 |
| 11 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 4.00 | 22 | 88 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王方勇
联系电话: 189****1377
传真:
地址: **市**镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: