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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********454********2026000801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS91322 晨光/M G ASS91322 18mm美工刀 | 晨光/M GASS91322, | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 晨光 YS-10 晨光/M G YS-10 100张4色76*76mm便利贴便签本 | 晨光/M GYS-10, | 盒 | 2.00 | 3 | 6 |
| 3 | 晨光 APYVYT57 晨光 M G APYVYT57 晨光彩色复印纸80克(10色混装) | 晨光/M GAPYVYT57, | 包 | 25.00 | 13.8 | 345 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王**
联系电话: 0854-****037
传真:
地址: ****办事处**路92号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: