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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********642********2026003607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6821 马克笔 | 得力/deli6821, | 支 | 30.00 | 15 | 450 |
| 2 | 天卓 TK83150 马克笔 | 天卓/TIZOTK83150, | 盒 | 30.00 | 32 | 960 |
| 3 | 快乐伙伴 8545 手工卡纸 | 快乐伙伴8545, | 张 | 3000.00 | 0.6 | 1800 |
| 4 | 得力 30405 胶带 | 得力/deli30405, | 卷 | 200.00 | 1 | 200 |
| 5 | 得力 30406 胶带 | 得力/deli30406, | 卷 | 200.00 | 2 | 400 |
| 6 | 晨光 AJD97395 胶带 | 晨光/M GAJD97395, | 卷 | 100.00 | 1.8 | 180 |
| 7 | 得力 83634 折纸 | 得力/deli83634, | 包 | 94.00 | 6 | 564 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程雪
联系电话: 151****1251
传真:
地址: **县黄家坝街道民建居兴学路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: