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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2829
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 G-5C 替芯/铅芯 | 2 | 32.0 | 晨光/M G\G-5C | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 4 | 40.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 星宇 通用手套 | 3 | 90.0 | 星宇\1双 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 胶水 | 8 | 80.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 洁丽雅 W1207 毛巾/面巾/方巾 | 5 | 25.0 | 洁丽雅/grace\W1207 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 1 | 245.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 通用手套 | 14 | 210.0 | 得力/deli\DL521001 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 19213 纸杯 | 6 | 30.0 | 得力/deli\19213 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 2 | 18.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |