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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2759
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K-35 中性笔 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 数码线材 | 2 | 60.0 | 绿联/Ugreen\六类网线 | 验收通过 | |
| 3 | 炫友 应急照明灯 | 2 | 76.0 | 炫友\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 洁丽雅 W1207 毛巾/面巾/方巾 | 8 | 40.0 | 洁丽雅/grace\W1207 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19213 纸杯 | 4 | 20.0 | 得力/deli\19213 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |