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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: **得利来文化城
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********268201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 固体胶(35克胶棒) 胶棒 | 晨光/M G固体胶(35克胶棒) | 个 | 60.00 | 5 | 300 |
| 2 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 支 | 33.00 | 30 | 990 |
| 3 | 晨光 G-5 替芯/铅芯0.5按动笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 100.00 | 18 | 1800 |
| 4 | 齐心 K36 按动式中性笔0.5mm 匹配笔芯R929红 单位:支 | 齐心/ComixK36 | 件 | 600.00 | 1.71 | 1026 |
| 5 | 南孚23A遥控器电池 | 南孚/NANFU23A | 件 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卢君
联系电话: 137****4192
传真:
地址: **市**西路八号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: