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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2026004009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 得力/deli6009, | 把 | 10.00 | 6 | 60 |
| 2 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863A, | 件 | 50.00 | 6.5 | 325 |
| 3 | 16K 教师听课评课记录本 | 无品牌16k, | 本 | 60.00 | 2 | 120 |
| 4 | 南孚/NANFU 碱性普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 件 | 30.00 | 15 | 450 |
| 5 | 南孚/NANFU 碱性普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 件 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何荣学
联系电话: 137****5138
传真:
地址: 龙****社区****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: