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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****358XG****6601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 *NO.0393 23/6-23/25黑(210页厚层) 订书机 | 得力/deli得力 *NO.0393 23/6-23/25黑(210页厚层) | 台 | 4.00 | 125 | 500 |
| 2 | 得力1512 电子计算器 | 得力/deli得力1512 | 台 | 6.00 | 50 | 300 |
| 3 | 格之格 LT2451H 墨粉/碳粉 | 格之格LT2451H | 盒 | 8.00 | 120 | 960 |
| 4 | 打包带 得力(deli)30205封箱胶带透明宽胶带封箱带打包胶带4.8cm*100y6卷/筒 4.8cm*100y6卷/筒 | 得力/deli30205 | 卷 | 3.00 | 60 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁玲玲
联系电话: 137****9805
传真:
地址: 人民路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: