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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026003002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ623-XL 一次性手套 | 得力/deliLQ623-XL, | 双 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 鑫锋 501 铁簸箕 | 鑫锋501, | 把 | 20.00 | 9 | 180 |
| 3 | 金值 JK4028 白色粉笔 | 金值JK4028, | 箱 | 1.00 | 100 | 100 |
| 4 | 三戟 0025 彩色粉笔 | 三戟0025, | 箱 | 1.00 | 120 | 120 |
| 5 | 富强 A-1 塑杯 | 富强A-1, | 箱 | 1.00 | 70 | 70 |
| 6 | 嘉宇 JY-107 垃圾桶 | 嘉宇JY-107, | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 7 | 得力 0042 工字钉 | 得力/deli0042, | 盒 | 10.00 | 7 | 70 |
| 8 | 得力 8566 小号长尾夹 | 得力/deli8566, | 筒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 9 | 爱康 36*36 垃圾袋 | 爱康/AIKANG36*36, | 把 | 60.00 | 3.8 | 228 |
| 10 | 晨光 APYMU635 素描/素写本 | 晨光/M GAPYMU635, | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
| 11 | 得力 30369 透明胶带 | 得力/deli30369, | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 12 | 大卫 6285 水拖 | 大卫6285, | 把 | 30.00 | 12 | 360 |
| 13 | 冰禹 00214 扫把 | 冰禹00214, | 把 | 60.00 | 6 | 360 |
| 14 | 白猫 餐饮洗洁精5kg 洗洁精 | 白猫/WhiteCat餐饮洗洁精5kg, | 件 | 2.00 | 160 | 320 |
| 15 | 爱特福 500g 草酸洁厕剂 | 爱特福500g, | 瓶 | 72.00 | 3 | 216 |
| 16 | 贵鑫 500g 消毒液 | 贵鑫500g, | 瓶 | 60.00 | 2.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏刚
联系电话: 153****3866
传真:
地址: **市****居委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: