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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8928
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6001 剪刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 透明液体胶 125ml 单支装 | 12 | 60.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0346 订书机 | 10 | 250.0 | 得力/deli\0346 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-609 6位总控全长3米 多功能插座 | 2 | 106.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 5 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香 | 30 | 120.0 | 李字\檀香型 10单盘装 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 1只55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳 | 24 | 288.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9879 光敏印油(红) | 2 | 26.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9863 秒干印泥 | 3 | 24.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9874 红色快干印油 | 5 | 35.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 YS-05 76*127mm 100张 纯色黄色便利贴 | 10 | 40.0 | 晨光/M G\YS-05 | 验收通过 | |
| 11 | 富强 A4塑杯 一次性杯子 一件2000个 | 2 | 200.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 1526 电子计算器 | 2 | 96.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 15 | 奇正 QZ09# 平板毛巾水拖 大号 | 50 | 500.0 | 奇正\QZ09# | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0231 高效便捷 起钉器 带安全锁 办公用品 单个 | 1 | 4.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |