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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8883
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 L110 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 齐心/Comix\L110 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6001 剪刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 透明液体胶 125ml 单支装 | 12 | 60.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0346 订书机 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0346 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-610 多功能插座 8位总控 3米/5米 | 3 | 195.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 6 | 帮洁 柠檬香型 洁厕剂 900g | 12 | 144.0 | 帮洁\柠檬香型 | 验收通过 | |
| 7 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香 | 10 | 40.0 | 李字\檀香型 10单盘装 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 500g瓶 芦荟抑菌洗手液 | 5 | 75.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5682 加厚35mmA4塑料文件档案盒 | 10 | 90.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 GP1111 黑色中性笔 办公签字笔 12支/盒 | 19 | 456.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0367 订书机 (混)(1台) | 2 | 76.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 12 | 富强 A4塑杯 一次性杯子 一件2000个 | 1 | 100.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 13 | 维达 V4492 卷纸超韧4层无芯卫生纸巾150g厕纸 12卷/提 | 8 | 304.0 | 维达/Vinda\V4492 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 16 | 奇正 QZ09# 平板毛巾水拖 大号 | 20 | 200.0 | 奇正\QZ09# | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |