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关于2026等保项目市场调研公告
发布时间:2026年10月10日 来源:信息管理科
一、项目名称:2026等保项目
二、本市场调研项目在“********保健院)官方网站主(http://dybjy120.com/index.aspx)上公开发布, 供符合条件的潜在供应商前来参加项目市场调研。
三、市场调研期限:
本公告自挂网公示日起, 有效期为五个工作日。
四、调研需求:
1、物理环境安全
| 序号 |
工作单元名称 |
工作单元描述 |
| 1 |
物理位置的选择 |
检查机房,测评机房物理场所在位置上是否具有防震、防风和防雨等多方面的安全防范能力。 |
| 2 |
物理访问控制 |
检查机房出入口等过程,测评信息系统在物理访问控制方面的安全防范能力。 |
| 3 |
防盗窃和防破坏 |
检查机房内的主要设备、介质和防盗报警设施等过程,测评信息系统是否采取必要的措施预防设备、介质等丢失和被破坏。 |
| 4 |
防雷击 |
检查机房设计/验收文档,测评信息系统是否采取相应的措施预防雷击。 |
| 5 |
防火 |
检查机房防火方面的安全管理制度,检查机房防火设备等过程,测评信息系统是否采取必要的措施防止火灾的发生。 |
| 6 |
防水和防潮 |
检查机房及其除潮设备等过程,测评信息系统是否采取必要措施来防止水灾和机房潮湿。 |
| 7 |
防静电 |
检查机房等过程,测评信息系统是否采取必要措施防止静电的产生。 |
| 8 |
温湿度控制 |
检查机房的温湿度自动调节系统,测评信息系统是否采取必要措施对机房内的温湿度进行控制。 |
| 9 |
电力供应 |
检查机房供电线路、设备等过程,测评是否具备为信息系统提供一定电力供应的能力。 |
| 10 |
电磁防护 |
检查主要设备等过程,测评信息系统是否具备一定的电磁防护能力。 |
2、网络通信安全
| 序号 |
工作单元名称 |
工作单元描述 |
| 1 |
网络架构 |
检查核心设备的CPU和内存使用率,整个网络带宽是否满足现状,VLAN划分是否合理,网络架构是否做到设备冗余、链路。 |
| 2 |
通信传输 |
检查数据在传输过程中的完整性和保密性措施。 |
| 3 |
可信计算 |
检查设备是否进行可信验证。 |
3、安全区域边界
| 序号 |
工作单元名称 |
工作单元描述 |
| 1 |
边界防护 |
检查网络边界是否有访问控制设备,访问控制策略是否合理,是否关闭了闲置端口等。 |
| 2 |
访问控制 |
检查网络中的访问控制策略是否合理、有效。 |
| 3 |
入侵防范 |
检查网络中是否采用了入侵防范措施,验证该措施是否有效。 |
| 4 |
恶意代码和垃圾邮件防范 |
检查网络中是否有恶意代码和垃圾邮件防范措施。 |
| 5 |
安全审计 |
检查网络中是否有综合安全审计措施。 |
| 6 |
可信验证 |
检查设备是否进行可信验证。 |
4、安全计算环境
| 序号 |
工作单元名称 |
工作单元描述 |
| 1 |
身份鉴别 |
检查所有设备的登录用户是否有身份鉴别措施,是否有复杂度、唯一性等检查。 |
| 2 |
访问控制 |
检查用户的权限分配情况,默认用户和默认口令使用情况等。 |
| 3 |
安全审计 |
检查是否开启安全审计功能,是否能审计到每个用户,审计记录是否有保护措施。 |
| 4 |
入侵防范 |
检查设备在运行过程中的入侵防范措施,如关闭不需要的端口和服务、最小化安装、部署入侵防范产品等。 |
| 5 |
恶意代码防范 |
检查设备的恶意代码防范情况。 |
| 6 |
可信验证 |
检查设备是否进行可信验证。 |
| 7 |
数据完整性 |
检查系统数据的传输完整性和存储完整性措施。 |
| 8 |
数据保密性 |
检查系统数据的传输保密性和存储保密性措施。 |
| 9 |
数据备份恢复 |
检查系统的安全备份情况,如重要信息的备份、硬件和线路的冗余等。 |
| 10 |
剩余信息保护 |
检查系统的剩余信息保护情况,如将用户鉴别信息以及文件、目******所在的存储空间再分配时的处理情况。 |
| 11 |
个人信息保护 |
检查系统对个人信息的采集和使用情况。 |
5、****中心
| 序号 |
工作单元名称 |
工作单元描述 |
| 1 |
系统管理 |
检查是否对系统管理员进行统一的身份鉴别,操作审计等。 |
| 2 |
审计管理 |
检查是否对审计管理员进行统一的身份鉴别,操作审计等。 |
| 3 |
安全管理 |
检查是否对安全管理员进行统一的身份鉴别,操作审计等。 |
| 4 |
集中管控 |
检查是否划分独立的安全管理区域,是否对网络中运行的设备进行状态监测、日志审计、安全审计等,是否对补丁、恶意代码进行统一管理。 |
6、安全管理制度
| 序号 |
工作单元名称 |
工作单元描述 |
| 1 |
安全策略 |
核查网络安全工作的总体方针和安全策略文件是否明确机构安全工作的总体目标、范围、原则和各类安全策略。 |
| 2 |
管理制度 |
检查有关管理制度文档和重要操作规程等过程,测评信息系统管理制度在内容覆盖上是否全面、完善。 |
| 3 |
制定和发布 |
检查有关制度制定要求文档等过程,测评信息系统管理制度的制定和发布过程是否遵循一定的流程。 |
| 4 |
评审和修订 |
检查管理制度评审记录等过程,测评信息系统管理制度定期评审和修订情况。 |
7、安全管理机构
| 序号 |
工作单元名称 |
工作单元描述 |
| 1 |
岗位设置 |
检查部门/岗位职责文件,测评信息系统安全主管部门设置情况以及各岗位设置和岗位职责情况。 |
| 2 |
人员配备 |
检查人员名单等文档,测评信息系统各个岗位人员配备情况。 |
| 3 |
授权和审批 |
检查相关文档,测评信息系统对关键活动的授权和审批情况。 |
| 4 |
沟通和** |
检查相关文档,测评信息系统内部部门间、与外部单位间的沟通与**情况。 |
| 5 |
审核和检查 |
检查记录文档等过程,测评信息系统安全工作的审核和检查情况。 |
8、安全管理人员
| 序号 |
工作单元名称 |
工作单元描述 |
| 1 |
人员录用 |
检查人员录用文档等过程,测评信息系统录用人员时是否对人员提出要求以及是否对其进行各种审查和考核。 |
| 2 |
人员离岗 |
检查人员离岗安全处理记录等过程,测评信息系统人员离岗时是否按照一定的手续办理。 |
| 3 |
安全意识教育和培训 |
检查培训计划和执行记录等文档,测评是否对人员进行安全方面的教育和培训。 |
| 4 |
外部人员访问管理 |
检查有关文档等过程,测评对第三方人员访问(物理、逻辑)系统是否采取必要控制措施。 |
9、安全建设管理
| 序号 |
工作单元名称 |
工作单元描述 |
| 1 |
定级和备案 |
检查系统定级相关文档等过程,测评是否按照一定要求确定系统的安全等级。 |
| 2 |
安全方案设计 |
检查系统安全建设方案等文档,测评系统整体的安全规划设计是否按照一定流程进行。 |
| 3 |
产品采购和使用 |
测评是否按照一定的要求进行系统的产品采购。 |
| 4 |
自行软件开发 |
检查相关软件开发文档等,测评自行开发的软件是否采取必要的措施保证开发过程的安全性。 |
| 5 |
外包软件开发 |
检查相关文档,测评外包开发的软件是否采取必要的措施保证开发过程的安全性和日后的维护工作能够正常开展。 |
| 6 |
工程实施 |
检查相关文档,测评系统建设的实施过程是否采取必要的措施使其在机构可控的范围内进行。 |
| 7 |
测试验收 |
检查测试验收等相关文档,测评系统运行前是否对其进行测试验收工作。 |
| 8 |
系统交付 |
检查系统交付清单等过程,测评是否采取必要的措施对系统交付过程进行有效控制。 |
| 9 |
等级测评 |
检查系统之前等级测评的情况,以及之前测评机构的资质等。 |
| 10 |
供应商选择 |
测评是否选择符合国家有关规定的安全服务单位进行相关的安全服务工作。 |
10、安全运维管理
| 序号 |
工作单元名称 |
工作单元描述 |
| 1 |
环境管理 |
检查机房安全管理制度,机房和办公环境等过程,测评是否采取必要的措施对机房的出入控制以及办公环境的人员行为等方面进行安全管理。 |
| 2 |
资产管理 |
检查资产清单,检查系统、网络设备等过程,测评是否采取必要的措施对系统的资产进行分类标识管理。 |
| 3 |
介质管理 |
检查介质管理记录和各类介质等过程,测评是否采取必要的措施对介质存放环境、使用、维护和销毁等方面进行管理。 |
| 4 |
设备维护管理 |
检查设备使用管理文档和设备操作规程等过程,测评是否采取必要的措施确保设备在使用、维护和销毁等过程安全。 |
| 5 |
漏洞和风险管理 |
检查系统对于漏洞和安全隐患风险的管理,是否有报告、记录等文档,是否定期开展安全测评等。 |
| 6 |
网络和系统安全管理 |
检查系统和网络的安全管理文档,是否明确了角色划分、权限划分,是否覆盖安全策略、账户管理、配置文件的生成及备份、变更审批等内容;检查运维操作日志是否覆盖网络和系统的日常巡检、运行维护、参数的设置和修改等内容;核查是否具有对日志、监测和报警数据等进行分析统计的报告;核查开通远程运维的审批记录,核查针对远程运维的审计日志是否不可以更改等。 |
| 7 |
恶意代码防范管理 |
检查恶意代码防范管理文档和恶意代码检测记录等过程,测评是否采取必要的措施对恶意代码进行有效管理,确保系统具有恶意代码防范能力。 |
| 8 |
配置管理 |
检查是否对基本配置信息进行记录和保存,基本配置信息改变后是否及时更新基本配置信息库等。 |
| 9 |
密码管理 |
测评是否能够确保信息系统中密码算法和密钥的使用符合国家密码管理规定。 |
| 10 |
变更管理 |
检查变更方案和变更管理制度等过程,测评是否采取必要的措施对系统发生的变更进行有效管理。 |
| 11 |
备份与恢复管理 |
检查系统备份管理文档和记录等过程,测评是否采取必要的措施对重要业务信息,系统数据和系统软件进行备份,并确保必要时能够对这些数据有效地恢复。 |
| 12 |
安全事件处置 |
核查在发现安全弱点和可疑事件后是否具备对应的报告或相关文档;核查安全事件报告和处置管理制度是否明确了与安全事件有关的工作职责、不**全事件的报告、处置和响应流程等;核查安全事件报告和响应处置记录是否记录引发安全事件的原因、证据、处置过程、经验教训、补救措施等内容。 |
| 13 |
应急预案管理 |
检查应急响应预案文档等过程,测评是否针对不**全事件制定相应的应急预案,是否对应急预案展开培训、演练和审查等。 |
| 14 |
外包运维管理 |
检查外包运维服务情况,单位是否符合国家有关规定,协议是否明确约定外包运维的范围和工作内容等。 |
五、提供真实齐全的资质证明文件一份(保证所提供的各种材料和证明材料的真实性, 承担相应的法律责任,并请按照下面的顺序装订) :
1.封面(注明品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章)
2.营业执照及相关资质(经有效年检,副本)
3.经办人授权委托书(原件),身份证复印件
4.报价一览表
六、付款方式
按照合同约定方式付款。
七、市场调研书的递交:于2026年10月15日17:00前一式一份密****妇幼保健院采购管理办(综合楼2楼)
地址:**市**县晋原镇**大道539号
联系人:刘老师(190****4662)