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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4426
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 山里转 1.0 办公电脑桌 | 1 | 430.0 | 山里转\1.0 | 验收通过 | |
| 2 | ** SM-1061 热水瓶 保温壶 热水瓶 | 1 | 56.0 | **\SM-1061 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0367 订书机 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 4 | 山里转 高脚凳/吧椅 /凳 | 2 | 560.0 | 山里转\DS125 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 15 | 202.5 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |