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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3664
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ACPN0105 彩色粉笔 | 6 | 300.0 | 晨光/M G\ACPN0105 | 验收通过 | |
| 2 | 羽衣彩色粉笔 韩国无尘粉笔100支装/盒 | 124 | 4960.0 | 羽衣\羽衣彩色粉笔 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0038 彩色回形针 回形针座/盒 | 20 | 80.0 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ACPN0103 粉笔 | 9 | 540.0 | 晨光/M G\ACPN0103 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9563 纸杯 | 60 | 900.0 | 得力/deli\9563 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 55 | 550.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7103 得力固体胶 7103 胶棒 | 540 | 1080.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |