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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4479
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 18 | 810.0 | 茶花\茶花收纳箱 | 验收通过 | |
| 2 | 博文 DS25-2 记事本 | 50 | 600.0 | 博文/bowen\DS25-2 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30207 pvc胶带 绳索/扎带/办公线材/胶带 | 5 | 44.5 | 得力/deli\30207 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 MK804 记号笔/粗笔 | 10 | 25.0 | 齐心/Comix\MK804 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |