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为进一步加强和规范经济活动,提高资金使用效益,监督和保证财务运行的真实性、合法性和效益性,根据内部审计工作规定,结合实际,我中心拟对2025年度及2026年上半年财务收支情况进行内部审计以及对固定资产进行盘点。欢迎资质齐全,信誉良好的相关服务机构报名**。
一、项目名称:2025年度及2026年上半年财务内审项目
二、项目资金:4万元
三、服务商要求
****公司资质,报价单格式自拟,加盖公章;
****公司认为必要的业绩证明文件。
四、服务质量及要求
(一)对2025年度及2026年上半年的会计凭证、会计账簿、财务报表、财务报告、内部控制制度执行情况以及预算收支执行情况等进行审计;
(二)对收支管理、预算管理、资产管理、会计核算制度、现金管理制度、财务报表编制制度、内部控制制度进行审计;
(三)开展固定资产盘点核实存量,核查固定资产条码张贴、固定资产系统信息更新更改情况,核对账实是否相符,核查资产购置、调拨、报废处置流程,梳理资产管理存在的问题,并提出改进意见;
(四)提供全面、准确、客观的财务审计服务,同时提出对财务管理的建议和改进意见。
五、询价文件递交方式、截止时间及地点加急标书代写
(二)截止时间:2026年10月15日17:00;加急标书代写
(三)递交地点:****中心5楼财务室。
六、联系方式
联系人:宋梓榛
联系电话:0312-****122
咨询时间:8:00-11:30 14:00-17:00