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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张桂伟
项目联系电话:****068
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****环境局****一中旁)**市**路33号
采购单位联系人和联系方式:张桂伟:189****6961
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****3416D
采购单位预算编码:****38005
三、成交信息
成交日期:2026年10月11日
总成交金额(元):1563 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区迎宾路克兰区99****广场负一层1号8区-1 | 1563.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 优奥 铝箔纸 包装用纸 | 优奥 | 铝箔纸 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 2 | ** 水桶 | ** | 水桶 | 6 | 18.0 | 108.0 | |
| 3 | 得力 DL358235 剪刀 | 得力/deli | DL358235 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
| 4 | 蓝月亮 84消毒液 1.2KG 家居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon | 84消毒液 1.2KG | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 5 | 福爱家 F-6680 水桶 | 福爱家 | F-6680 | 12 | 24.0 | 288.0 | |
| 6 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30325 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 7 | 得力 30333 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30333 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 8 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号4粒(2代) | 24 | 10.0 | 240.0 | |
| 9 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: