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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0761
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玛丽 课业本/教学用本软抄本 | 35 | 105.0 | 玛丽\软抄本 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 71005 文具盒铅笔收纳盒 | 35 | 175.0 | 得力/deli\71005 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AMG322 学生书包 | 14 | 420.0 | 晨光/M G\AMG322 | 验收通过 | |
| 4 | 贝瑟斯 杯子大肚杯 | 21 | 525.0 | 贝瑟斯\PC | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |