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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0452
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥睿科 电脑维修 维护 | 83 | 6640.0 | 奥睿科/ORICO\A | 验收通过 | |
| 2 | **达XH0053 平板拖把 | 2 | 70.0 | **达\**达XH0053 | 验收通过 | |
| 3 | 滴露 经典松木500g 洗手液 | 2 | 42.0 | 滴露/Dettol\经典松木500g | 验收通过 | |
| 4 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 10 | 50.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
| 5 | 尼龙绳/捆扎绳 | 1 | 5.0 | A\8567 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |