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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********482********2024002002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力7102固体胶棒21g固体胶棒 12支 | 得力/deli7102, | 盒 | 2.00 | 12.8 | 25.6 |
2 | 得力DL-S10按动中性笔签字笔 中性笔 12支/盒 | 得力/deliS10, | 盒 | 10.00 | 19.9 | 199 |
3 | 得力/deli 60只15mm小号莫兰迪色时尚长尾票夹 金属燕尾夹票据文件夹子 升级新配色 8556A | 得力/deli8556A, | 筒 | 5.00 | 11.6 | 58 |
4 | 得力/deli 48只25mm彩色长尾夹票夹 4#中号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8554ES | 得力/deli8554ES, | 筒 | 5.00 | 11.8 | 59 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙金萍
联系电话: 185****9697
传真: 0854-****185
地址: **省**市匀东镇**路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: