晋控金石化工集团有限公司控股子公司财务收支和内部管控审计-变更公告

发布时间: 2024年05月13日
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********公司财务收支和内部管控审计-变更公告

项目编号: ****

采 购 商: ****

截止时间: 2024-05-15 14:00

项目状态: 进行中

报价电子签章使用规则: 供应商报价不强制使用电子签章

采购品信息
序号 采购品名称 规格 单位
1 服务总价
项目说明: ****公司****公司加强和改善经营管理,****公司的管控,提高经济效益,规范公司经济业务活动,降低经营风险,提升内控制度执行力,推动公司规范化管理,****公司开展财务收支和内部管控审计。 本次审****公司****公司,****集团****公司、******公司以及**潜****公司。 审计期间:2021年1月1日至2023年12月31日
供应商资格要求: 依据中国法律****事务所,具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。
联系人: 张**
联系电话: 17******
电子邮箱: 96******
采 购 商: ****
变更时间: 2024-05-13 16:36:50