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********公司财务收支和内部管控审计-变更公告
项目编号: ****
采 购 商: ****
截止时间: 2024-05-21 14:00标书代写
项目状态: 进行中
报价电子签章使用规则: 供应商报价不强制使用电子签章
| 1 | 服务总价 | 项 |
| 项目说明: | ****公司****公司加强和改善经营管理,****公司的管控,提高经济效益,规范公司经济业务活动,降低经营风险,提升内控制度执行力,推动公司规范化管理,****公司开展财务收支和内部管控审计。 本次审****公司****公司,****集团****公司、****以及**潜****公司。 审计期间:2021年1月1日至2023年12月31日 |
| 供应商资格要求: | 依据中国法律****事务所,具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。 |
| 联系人: | 张** |
| 联系电话: | 17****** |
| 电子邮箱: | 96****** |
| 采 购 商: | **** |
| 变更时间: | 2024-05-14 08:55:08 |