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项目名称:****(主管预算单位****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(主管预算单位****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:黄治雁
项目联系电话:180****7557
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****(主管预算单位)
采购单位地址: 安****传媒中心18楼
采购单位联系人和联系方式:黄治雁:151****4443
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年8月13日
总成交金额(元):2649 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | ******经济开发区****花园39栋126铺 | 2649.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 19206 纸杯 | 得力/deli | 19206 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
| 2 | 西部数据 2.5寸Elements(2TB) 移动硬盘 | 西部数据/WD | 2.5寸Elements(2TB) | 1 | 509.0 | 509.0 | |
| 3 | 美思奇 8018 电话机(有绳/无绳/网络) | 美思奇/MSQ | 8018 | 3 | 240.0 | 720.0 | |
| 4 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli | 64101 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 5 | 固成 GC****0411 固成垃圾袋家用加厚黑色手提背心式厨房卫生间一次性塑料袋 【48*50】62只黑色手提 | 固成 | GC****0411 | 34 | 5.0 | 170.0 | |
| 6 | 晨光 16k 笔记本 | 晨光/M G | 16k | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
| 8 | 抹布百洁布 抹布 | 无品牌 | 抹布百洁布 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 9 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | GH-605 | 1 | 99.0 | 99.0 | |
| 10 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7151 | 11 | 3.0 | 33.0 | |
| 11 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 180 | 3.0 | 540.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: