| 公告编号:**** | |
| 创建时间:2024-09-05 11:45:15 | |
| 需求名称:****2023年度预算执行情况审计询价采购公告 | |
| 原内容 | 修改后内容 |
| 报名截止时间:2024-09-10 00:00标书代写 | 报名截止时间:2024-09-06 00:00标书代写 |
| 项目需求描述: 一、****事务所资质要求:应选派至少3名审计人员进行审计,****行政事业单位财务管理相关规定,****事业单位财务业务、政府会计制度、国库集中支付相关规定,熟悉政府采购及国有资产管理相关法律法规。二、审计内容:1、2023年度财务收支的真实性、合法性、合规性;2、内部控制及风险评估;3、国有资产管理情况。三、审计报告内容要求:至少包括单位执行财税法规情况,财务、会计等管理事项的基本情况,内部控制,资产质量,债务风险等情况了,揭示风险隐患;被审计单位存在财政违法行为,违规违纪问题的基本事实和认定依据、证据,并详细分析问题原因。四、出具的审计结论需与财装处交换意见,经财装处认可后出具审计报告,确认审计报告符合要求后支付费用。 |
项目需求描述: 一、****事务所资质要求:应选派至少3名审计人员进行审计,****行政事业单位财务管理相关规定,****事业单位财务业务、政府会计制度、国库集中支付相关规定,熟悉政府采购及国有资产管理相关法律法规。二、审计内容:1、2023年度财务收支的真实性、合法性、合规性;2、内部控制及风险评估;3、国有资产管理情况。三、领导干部任职期间经济责任履行情况审计内容:1、贯彻执行党和国家经济方针政策决策部署情况;2、本单位重要发展规划**策措施规定的制定执行和效果情况;3、重大经济事项的决策执行和效果情况;4、财务管理和经济风险防范情况,资金等管理使用和效益情况;5、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况;6、以往审计发现问题整改情况;7、其他需要审计的内容。四、审计报告内容要求:至少包括单位执行财税法规情况,财务、会计等管理事项的基本情况,内部控制,资产质量,债务风险等情况了,揭示风险隐患;被审计单位存在财政违法行为,违规违纪问题的基本事实和认定依据、证据,并详细分析问题原因。五、出具的审计结论需与财装处交换意见,经财装处认可后出具审计报告,确认审计报告符合要求后支付费用。 |