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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:李敏
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430521
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **大道392号
采购单位联系人和联系方式:李敏:151****8996
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:201034
三、成交信息
成交日期:2024年9月5日
总成交金额(元):5874 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市两市塘街道**大道107号 | 5874.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 南孚 5号电池2粒装 5号普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 60 | 4.9 | 294.0 | |
| 2 | 南孚 7号2粒 普通干电池 7号电池 | 南孚/NANFU | 7号2粒 | 60 | 4.9 | 294.0 | |
| 3 | 扫把 扫把 | A | 扫把 | 5 | 7.2 | 36.0 | |
| 4 | 得力 0635 削笔机 | 得力/deli | 0635 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 5 | 六神 驱蚊花露水 花露水 | 六神/Liushen | 驱蚊花露水 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 6 | 公牛 接口板 | 公牛/BULL | 1206 | 10 | 89.6 | 896.0 | |
| 7 | 公牛 排插接口板 | 公牛/BULL | GN-604 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
| 8 | 得力 长尾夹文具套装/礼盒 | 得力/deli | 8529 | 20 | 20.5 | 410.0 | |
| 9 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | S656 | 200 | 1.83 | 366.0 | |
| 10 | 玛丽 办公软抄本 办公本各种 | 玛丽 | 办公软抄本 | 30 | 8.6 | 258.0 | |
| 11 | 得力 22246 记事本25开 | 得力/deli | 22246 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 12 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
| 13 | 得力 7092 固体高粘胶棒 | 得力/deli | 7092 | 20 | 2.8 | 56.0 | |
| 14 | 洁丽雅 8860 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | 8860 | 10 | 5.8 | 58.0 | |
| 15 | 舒肤佳 免洗手消毒凝胶 免手洗洗手液 | 舒肤佳/safeguard | 免洗手消毒凝胶 | 10 | 16.5 | 165.0 | |
| 16 | 得力 A4办公按扣袋 | 得力/deli | 8313 | 400 | 1.8 | 720.0 | |
| 17 | 会议记录本 | 博文/bowen | B5 | 20 | 29.0 | 580.0 | |
| 18 | 橡皮圈 | 鑫海 | 橡皮圈 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 19 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 120 | 1.5 | 180.0 | |
| 20 | 得力6036剪刀(红)(把) | 得力/deli | 6036 | 10 | 10.8 | 108.0 | |
| 21 | 得力8013切纸机裁刀15"*12"(白灰)(把) | 得力/deli | 8013 | 1 | 147.0 | 147.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。