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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2061
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池2粒装 5号普通干电池 | 60 | 294.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号2粒 普通干电池 7号电池 | 60 | 294.0 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 扫把 扫把 | 5 | 36.0 | A\扫把 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0635 削笔机 | 2 | 36.0 | 得力/deli\0635 | 验收通过 | |
| 5 | 六神 驱蚊花露水 花露水 | 10 | 160.0 | 六神/Liushen\驱蚊花露水 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 接口板 | 10 | 896.0 | 公牛/BULL\1206 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 排插接口板 | 10 | 650.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 长尾夹文具套装/礼盒 | 20 | 410.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 200 | 366.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 10 | 玛丽 办公软抄本 办公本各种 | 30 | 258.0 | 玛丽\办公软抄本 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 22246 记事本25开 | 20 | 360.0 | 得力/deli\22246 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7092 固体高粘胶棒 | 20 | 56.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 14 | 洁丽雅 8860 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 58.0 | 洁丽雅/grace\8860 | 验收通过 | |
| 15 | 舒肤佳 免洗手消毒凝胶 免手洗洗手液 | 10 | 165.0 | 舒肤佳/safeguard\免洗手消毒凝胶 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 A4办公按扣袋 | 400 | 720.0 | 得力/deli\8313 | 验收通过 | |
| 17 | 会议记录本 | 20 | 580.0 | 博文/bowen\B5 | 验收通过 | |
| 18 | 橡皮圈 | 1 | 25.0 | 鑫海\橡皮圈 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 120 | 180.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 20 | 得力6036剪刀(红)(把) | 10 | 108.0 | 得力/deli\6036 | 验收通过 | |
| 21 | 得力8013切纸机裁刀15"*12"(白灰)(把) | 1 | 147.0 | 得力/deli\8013 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |