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| 项目名称 | ********公证处2024年度内部审计服务 | 项目编码 | **** |
| 单位 | **** | 发布时间 | 2024-11-13 |
| 项目负责人 | 范琳 | 项目标的(万元) | 4,000.00 |
| 预计服务金额(元) | 49,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2025-01-01 | 服务结束时间 | 2025-06-30 |
| 响应期 | 5天 | 开标时间标书代写 | 2024-11-21 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 财务报表审计 内部控制审计 业绩评价 绩效评价 |
| 项目要求 | |||
| 服务内容 | 对****2024年度财务收支进行审计,对经费支出情况内控制度执行情况进行评价,对公证处开展全面审计,重点审计其经营成果、经费收支、绩效评价和制度执行等进行。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | |||
| 备注 | |||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 黎** | 187****8824 | ||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 李* | 159****1566 | ||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 练** | 136****7713 |