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项目名称:********公证处2024年度内部审计服务 财务报表审计 内部控制审计 业绩评价 绩效评价 项目编码:****
单位:**** 发布时间:2024-11-13
项目负责人:范琳 项目标的(万元):4000.00
预计服务金额(元):49000.00 提供服务的机构数量:1
服务开始时间:2025-01-01 服务结束时间:2025-06-30
竞投结束时间: 响应期(天):5 选取方式:邀请比选 开标时间:2024-11-21 标书代写
所需服务事项:财务报表审计
服务内容:对****2024年度财务收支进行审计,对经费支出情况内控制度执行情况进行评价,对公证处开展全面审计,重点审计其经营成果、经费收支、绩效评价和制度执行等进行。
所需服务机构类型:****事务所
要求说明:", "serveMoney": 49000.00, "winMoney": "moneyIntro": "serveLimitTime": 180, "remark": "
投标资料清单说明:
备注: