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项目名称:****(主管预算单位)关于卷笔刀/****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(主管预算单位)关于卷笔刀/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:季瑞琦
项目联系电话:0558-****778
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****(主管预算单位)
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年11月28日
总成交金额(元):1371 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区**西路颐和园小区11号楼 | 1371.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 68656 削笔刀 | 得力/deli | 68656 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | 得力 7537 橡皮 | 得力/deli | 7537 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01-6 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 4 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli | 0231 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 5 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 6 | 晨光 R32210 软抄本 | 晨光/M G | R32310 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 7 | 得力 7375 复印纸A3 | 得力/deli | 7375 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 8 | 齐心 B2061 笔筒 | 齐心/Comix | B2061 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 9 | 公牛 插排 | 公牛/BULL | GN-Z1441J | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 10 | 得力 7419 复印纸A4 | 得力/deli | 7419 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
| 11 | 得力 6009S 剪刀 | 得力/deli | 6009S | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 12 | 得力 72416 文件袋 | 得力/deli | 72416 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 13 | 得力 8554 长尾夹 | 得力/deli | 8554 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 14 | 晨光 ABS91696 回形针 | 晨光/M G | ABS91696 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 15 | 齐心 B3633 长尾夹 | 齐心/Comix | B3633 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 16 | 得力 7101 固体胶 | 得力/deli | 7101 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 17 | 晨光 GP1212 水笔 | 晨光/M G | GP1212 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 18 | 得力 0012﹒ 订书针 | 得力/deli | 0012﹒ | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 19 | 斑马牌 JJ56 水笔 | 斑马牌/ZEBRA | JJ56 | 12 | 2.0 | 24.0 | |
| 20 | 晨光 百事贴 | 晨光 | YT-15 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 21 | 马可 MARCO 610 铅笔 | 马可 MARCO | 610 | 1 | 8.5 | 8.5 | |
| 22 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: