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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:hnhhcx209034
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431223
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **县**岩乡
采购单位联系人和联系方式:孙振云:130****6707
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****0686H
采购单位预算编码:****001051
三、成交信息
成交日期:2024年12月20日
总成交金额(元):10219.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市********三楼3123号 | 10219.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 财兴 40*200封箱胶 | 财兴 | 11 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 2 | 挺旺 铁锤 | 挺旺 | L568 | 1 | 19.5 | 19.5 | |
| 3 | 挺旺 钳子 | 挺旺 | ****634 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 4 | 一舟 其它网络设备 | 一舟/SHIP | 562 | 20 | 80.0 | 1600.0 | |
| 5 | 蝴蝶 哨子 | 蝴蝶/Butterfly | 111 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 6 | 星空 计分牌 | 星空 | 564 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 7 | 好媳妇 旋转拖把 | 好媳妇 | 92650 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
| 8 | 拔河绳 | 维达/Vinda | 56984 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 9 | 414燕子羽毛球 | 燕子/Yanzi | 414 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 10 | 电胶布 | 双鹿 | 145 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| 11 | 84消毒液 | 81味 | 84 | 5 | 39.0 | 195.0 | |
| 12 | 健达7米跳绳 | 健达 | 12547 | 50 | 28.0 | 1400.0 | |
| 13 | 加锁水龙头 | 松发 | 1236 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
| 14 | 外电开关 | 公牛/BULL | 485 | 1 | 230.0 | 230.0 | |
| 15 | 意见箱 | 仲尼 | 963 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
| 16 | 科美达6寸相片纸 | 科美达 | 高光背胶 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 17 | 一得阁墨汁 | 一得阁 | 256 | 50 | 32.0 | 1600.0 | |
| 18 | 昂特821手提袋 | 昂特 | 821 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
| 19 | 得力9837五联文件框 | 得力/deli | 9834 | 50 | 40.0 | 2000.0 | |
| 20 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。