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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5455
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 财兴 40*200封箱胶 | 1 | 10.0 | 财兴\11 | 验收通过 | |
| 2 | 挺旺 铁锤 | 1 | 19.5 | 挺旺\L568 | 验收通过 | |
| 3 | 挺旺 钳子 | 5 | 75.0 | 挺旺\****634 | 验收通过 | |
| 4 | 一舟 其它网络设备 | 20 | 1600.0 | 一舟/SHIP\562 | 验收通过 | |
| 5 | 蝴蝶 哨子 | 30 | 540.0 | 蝴蝶/Butterfly\111 | 验收通过 | |
| 6 | 星空 计分牌 | 1 | 200.0 | 星空\564 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 旋转拖把 | 1 | 58.0 | 好媳妇\92650 | 验收通过 | |
| 8 | 拔河绳 | 1 | 180.0 | 维达/Vinda\56984 | 验收通过 | |
| 9 | 414燕子羽毛球 | 30 | 600.0 | 燕子/Yanzi\414 | 验收通过 | |
| 10 | 电胶布 | 1 | 2.0 | 双鹿\145 | 验收通过 | |
| 11 | 84消毒液 | 5 | 195.0 | 81味\84 | 验收通过 | |
| 12 | 健达7米跳绳 | 50 | 1400.0 | 健达\12547 | 验收通过 | |
| 13 | 加锁水龙头 | 20 | 600.0 | 松发\1236 | 验收通过 | |
| 14 | 外电开关 | 1 | 230.0 | 公牛/BULL\485 | 验收通过 | |
| 15 | 意见箱 | 1 | 40.0 | 仲尼\963 | 验收通过 | |
| 16 | 科美达6寸相片纸 | 10 | 150.0 | 科美达\高光背胶 | 验收通过 | |
| 17 | 一得阁墨汁 | 50 | 1600.0 | 一得阁\256 | 验收通过 | |
| 18 | 昂特821手提袋 | 10 | 600.0 | 昂特\821 | 验收通过 | |
| 19 | 得力9837五联文件框 | 50 | 2000.0 | 得力/deli\9834 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0014 订书钉 | 20 | 120.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |