怀化市辰溪县龙泉岩乡学校关于海绵胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年01月04日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5455

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年1月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 财兴 40*200封箱胶 1 10.0 财兴\11 验收通过
2 挺旺 铁锤 1 19.5 挺旺\L568 验收通过
3 挺旺 钳子 5 75.0 挺旺\****634 验收通过
4 一舟 其它网络设备 20 1600.0 一舟/SHIP\562 验收通过
5 蝴蝶 哨子 30 540.0 蝴蝶/Butterfly\111 验收通过
6 星空 计分牌 1 200.0 星空\564 验收通过
7 好媳妇 旋转拖把 1 58.0 好媳妇\92650 验收通过
8 拔河绳 1 180.0 维达/Vinda\56984 验收通过
9 414燕子羽毛球 30 600.0 燕子/Yanzi\414 验收通过
10 电胶布 1 2.0 双鹿\145 验收通过
11 84消毒液 5 195.0 81味\84 验收通过
12 健达7米跳绳 50 1400.0 健达\12547 验收通过
13 加锁水龙头 20 600.0 松发\1236 验收通过
14 外电开关 1 230.0 公牛/BULL\485 验收通过
15 意见箱 1 40.0 仲尼\963 验收通过
16 科美达6寸相片纸 10 150.0 科美达\高光背胶 验收通过
17 一得阁墨汁 50 1600.0 一得阁\256 验收通过
18 昂特821手提袋 10 600.0 昂特\821 验收通过
19 得力9837五联文件框 50 2000.0 得力/deli\9834 验收通过
20 得力 0014 订书钉 20 120.0 得力/deli\0014 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: hnhhcx209034





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2025-01-04
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