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****关于电池/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于电池/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:樊君
项目联系电话:131****5627
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430821
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **县零阳镇零**路091号
采购单位联系人和联系方式:谢新伟:137****3211
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:300001
三、成交信息
成交日期:2024年12月21日
总成交金额(元):2682 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**县零阳镇零**路 | 2682.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 南孚 7号电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 4 | 26.0 | 104.0 | |
| 2 | 南孚 5号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 3 | 26.0 | 78.0 | |
| 3 | 爱墨绘 证件框 | 爱墨绘 | 无型号 | 11 | 12.0 | 132.0 | |
| 4 | 晨光 ABT98403 笔筒/座/插/架(组合笔筒) | 晨光/M G | ABT98403 | 1 | 33.0 | 33.0 | |
| 5 | 国为 荣誉证书 奖状/证书 | 国为 | 荣誉证书 | 7 | 32.0 | 224.0 | |
| 6 | 得力 钢直尺 | 得力/deli | DL8600 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 7 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 7 | 2.0 | 14.0 | |
| 8 | 得力 BP141 记事本 | 得力/deli | BP141 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 9 | 得力 33150 档案盒 | 得力/deli | 33150 | 11 | 62.0 | 682.0 | |
| 10 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M G | K-35(12支盒装) | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 11 | 夏普 EL-2135 电子计算器 | 夏普/Sharp | EL-2135 | 3 | 90.0 | 270.0 | |
| 12 | 得力 27008 文件袋/透明文件塑料袋 | 得力/deli | 27008 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 13 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8556ES | 3 | 7.0 | 21.0 | |
| 14 | 得力 文件管理(海绵点钞盒) | 得力/deli | 9109 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 15 | 得力 橡皮筋 | 得力 | 无型号 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 16 | 齐心 B3722 印油/印泥/** | 齐心/Comix | B3722 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 17 | 齐心 B3720 印油/印泥/** | 齐心/Comix | B3720 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。