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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9893
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号电池 | 4 | 104.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池 | 3 | 78.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 爱墨绘 证件框 | 11 | 132.0 | 爱墨绘\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABT98403 笔筒/座/插/架(组合笔筒) | 1 | 33.0 | 晨光/M G\ABT98403 | 验收通过 | |
| 5 | 国为 荣誉证书 奖状/证书 | 7 | 224.0 | 国为\荣誉证书 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 钢直尺 | 2 | 30.0 | 得力/deli\DL8600 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7303 胶水 | 7 | 14.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 BP141 记事本 | 30 | 450.0 | 得力/deli\BP141 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33150 档案盒 | 11 | 682.0 | 得力/deli\33150 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 11 | 夏普 EL-2135 电子计算器 | 3 | 270.0 | 夏普/Sharp\EL-2135 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 27008 文件袋/透明文件塑料袋 | 30 | 450.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 3 | 21.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 文件管理(海绵点钞盒) | 2 | 10.0 | 得力/deli\9109 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 橡皮筋 | 2 | 16.0 | 得力\无型号 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 B3722 印油/印泥/** | 2 | 50.0 | 齐心/Comix\B3722 | 验收通过 | |
| 17 | 齐心 B3720 印油/印泥/** | 3 | 18.0 | 齐心/Comix\B3720 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |