2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购)

发布时间: 2024年12月26日
摘要信息
招标单位
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招标估价
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招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
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项目概况 项目名称 项目编号 采购方式 资金来源 公示开始时间 公示结束时间 项目概况及采购范围
2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购)
****
招标
2024-12-26 14:362024-12-29 14:36
1. 项目简介 1.1项目名称:2024年度内控评价咨询服务项目 1.2招标人:**** 1.3招标代理机构:**** 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:****公司内部控制体系,提升合规经营管理水平,防范经营风险,促进公司持续健康高质量发展,根据**交控《关于加强审计监督提升工作质量的通知》(苏交控笺〔2021〕第540号)“设置审计部门的单位每年应开展一次内控评价工作,其他单位根据企业特点确定评价频次,每2年至少开展一次内控评价”的要求,拟开展内控评价工作,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:对公司现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估;在内控体系诊断与评估项目成果的基础上,提出内控缺陷或问题的解决方案,再造和优化业务、财务及管理流程,出具内控评价报告;按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求,以《****公司系统内控手册》为指导,****公司最新制度,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》,并各印制10本。 2.2 最高投标限价:人民币22万元(含税,含招标代理服务费)。 2.3 服务期限:2个月。 2.4 服务地点:****公司。 2.5服务标准:合格; 2.6标段划分:本项目共一个标段,即:****-01标段。
采购人 采购人 联系人 联系人电话 采购代理 联系人 联系人电话
****
肖太琴0523-****1010
****
梁飞、胡莹025-****3660,157****6115
| 2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购)候选人名单
排序
候选人姓名
报价/费率
项目负责人
候选人业绩
项目负责人业绩
1
****事务所(特殊普通合伙)
188000
钱承娟
1.****银行****公司2022年内部控制评价项目 2.****公司2022年度内部控制评价项目 3.****集团有限公司2022年内部控制、全面风险管理、合规评价项目
1.2022年内部控制、全面风险管理、合规评价项目
2
****事务所(特殊普通合伙)
197,000.00
游世秋
1.****集团有限公司内部控制及风险情况评估服务项目 2.京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 3.****集团****公司一体化管理试点工作咨询服务项目
1.京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 2.****集团****公司一体化管理试点工作咨询服务合同 3.****集团有限公司风险管理评估和内部控制评价服务项目合同
3
****事务所(特殊普通合伙)
195000
王兆勇
1.****公司2024年内控评价项目 2.宁沪公司风险评估项目 3.**高养风险评估项目
1.****公司2024年度内控评价项目 2.宁沪公司风险评估项目 3.**高速信联内控咨询项目
其他说明
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| 2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购)投标人详细评审得分汇总 ****事务所(特殊普通合伙) ****事务所(特殊普通合伙) ****事务所(特殊普通合伙) ****事务所(特殊普通合伙)
59.94
58.90
55.20
58.76
| 2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购)投标人得分汇总 ****事务所(特殊普通合伙) ****事务所(特殊普通合伙) ****事务所(特殊普通合伙) ****事务所(特殊普通合伙)
88.30
86.65
87.40
84.20
招标进度跟踪
2024-12-26
重新招标
2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购)
当前信息
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