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| 项目名称 |
2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购) |
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| 项目编号 |
**** |
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| 采购方式 |
招标 |
资金来源 |
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| 项目概况及采购范围 |
1. 项目简介 1.1项目名称:2024年度内控评价咨询服务项目 1.2招标人:**** 1.3招标代理机构:**** 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:****公司内部控制体系,提升合规经营管理水平,防范经营风险,促进公司持续健康高质量发展,根据**交控《关于加强审计监督提升工作质量的通知》(苏交控笺〔2021〕第540号)“设置审计部门的单位每年应开展一次内控评价工作,其他单位根据企业特点确定评价频次,每2年至少开展一次内控评价”的要求,拟开展内控评价工作,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:对公司现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估;在内控体系诊断与评估项目成果的基础上,提出内控缺陷或问题的解决方案,再造和优化业务、财务及管理流程,出具内控评价报告;按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求,以《****公司系统内控手册》为指导,****公司最新制度,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》,并各印制10本。 2.2 最高投标限价:人民币22万元(含税,含招标代理服务费)。 2.3 服务期限:2个月。 2.4 服务地点:****公司。 2.5服务标准:合格; 2.6标段划分:本项目共一个标段,即:****-01标段。 |
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采购人 /采购代理
| 采购人 |
**** |
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| 联系人 |
肖太琴 |
联系人电话 |
0523-****1010 |
| 采购代理 |
**** |
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| 联系人 |
梁飞、胡莹 |
联系人电话 |
025-****3660,157****6115 |
标段信息 1
| 标段名称 |
2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购) |
标段编号 |
****-01 |
| 采购类型 |
服务 |
评审方法 |
综合评估法 |
| 成交人 |
****事务所(特殊普通合伙) |
成交价(元)/费率 |
188000 |