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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********749********2025000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 筒 | 3.00 | 16 | 48 |
| 2 | 旗舰 A4 70g 打印/复印纸 | 旗舰/FLAGSHIPA4 70g, | 箱 | 3.00 | 200 | 600 |
| 3 | 得力 9838 五联文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9838, | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 4 | 得力 5615 档案盒 | 得力/deli5615, | 只 | 20.00 | 12 | 240 |
| 5 | 智牌 G28 签字笔 | 智牌G28, | 盒 | 2.00 | 42 | 84 |
| 6 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹向刚
联系电话: 139****3227
传真:
地址: ****中心五楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: