2024年度财务报告审计、2024年度内部控制风险评估及内部控制评价审计采购服务

发布时间: 2025年02月28日
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项目名称 2024年度财务报告审计、2024年度内部控制风险评估及内部控制评价审计采购服务 项目编码 ****
单位 ****保健院(**市**区****服务中心) 发布时间 2025-02-28
项目负责人 陈利 项目标的(万元) 49,860.00
预计服务金额(元) 27,000.00 提供服务的机构数量 1
服务开始时间 2025-04-01 服务结束时间 2025-04-30
竞投结束时间 2025-03-14 开标时间标书代写 2025-03-18
选取方式 项目竞投 所需服务事项 财务报表审计 内部控制审计
项目要求 满足所有服务事项 无失信记录
服务内容 1. 具有合规的营业执照及省级财政部门核发的《****事务所执业证书》等资质 2. 原则上总价不得高于预计总费用 3. 服务期限:合同签订后按要求期限提交最终审计报告(具体按采购单位要求); 4. ****医院审计业绩 5. 付款步骤:所有报告出具,经采购单位验收合格后,成交单位向采购单位提供正规发票,采购单位一次性付款。
所需服务机构类型 ****事务所
要求说明 本项目按照综合评分法进行比选。 评分标准: 1.服务价格(25分)基准价(本项目所有供应商中本次有效最低最终报价为基准价),投标价(供应商本次有效最低最终报价,投标报价得分=(基准价/投标价)*25 2.企业实力(25分)根据所获相关资质认证、技术人员情况进行打分。供应商进入最近一年省****事务所排名前50名得5分,前30名得10分,前20名得15分,前10名得20分,前5名得25分。 说明:排名以省、****协会公开结果为准,提供网站截图加盖供应商公章。 3.服务方案(20分) 3.1本项目实施方案要求(10分):工作步骤明确、制度健全严谨、内容完整准确、人员安排及分工合理得当、时间安排合理、实施方案详细科学、质量控制制度完善、责任明确等方面进行综合评审,完全满足项目总体要求,优质完整,具有较强可行性合理性的得10分;满足项目总体要求,较完整,具有一定可行性合理性的得8分;基本满足项目总体要求,完整,且合理的得6分,未能满足项目总体要求或未提供的不得分。 3.2项目团队中人员配备要求(10分)注册会计师一名得5分,有两位及以上者得7分,有高级会计师一名得3分,有两位及以上者得4分,有中级会计师一名得2分,有两位及以上者得3分。小计,总分最多不超过10分。 4.业绩(30****医疗机构审计业绩:具有1****医疗机构审计业绩得3分,最多不超过30分;****医疗机构审计业绩者不得分。(★****医疗机构****医院) 总分(100分)
投标资料清单说明 ★需提供以下投标资料,并加盖公章上传系统。 1.报价确认函 2.营业执照 3.****事务所执业证书 4.提供服务人员、服务质量等业绩介绍(业绩介绍要求详上第一条中第4小点)。 注:业****医院年度财务报告审计及内控风险评估和内控评价相关业绩内容。
备注 电子邮箱(****@qq.com****公司名称和联系方式)
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机构名称 联系人 联系方式 响应评分
*****(确认选取前仅业主可见) 王** 130****3697
招标进度跟踪
2025-02-28
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