2024年度财务报告审计、2024年度内部控制风险评估及内部控制评价审计采购服务

发布时间: 2025年03月20日
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正文内容
项目名称:2024年度财务报告审计、2024年度内部控制风险评估及内部控制评价审计采购服务 财务报表审计 内部控制审计 项目编码:****
单位:****保健院(**市**区****服务中心) 发布时间:2025-02-28
项目负责人:陈利 项目标的(万元):49860.00
预计服务金额(元):27000.00 提供服务的机构数量:1
服务开始时间:2025-04-01 服务结束时间:2025-04-30
竞投结束时间:2025-03-14 响应期(天): 选取方式:项目竞投 开标时间:2025-03-18 标书代写
所需服务事项:财务报表审计
服务内容:1.\u2002具有合规的营业执照及省级财政部门核发的《****事务所执业证书》等资质2.\u2002原则上总价不得高于预计总费用\u2002\u20023.\u2002服务期限:合同签订后按要求期限提交最终审计报告(具体按采购单位要求);4. ****医院审计业绩5.\u2002付款步骤:所有报告出具,经采购单位验收合格后,成交单位向采购单位提供正规发票,采购单位一次性付款。
所需服务机构类型:****事务所
要求说明:
投标资料清单说明:★需提供以下投标资料,并加盖公章上传系统。1.报价确认函 2.营业执照 3.****事务所执业证书 4.提供服务人员、服务质量等业绩介绍(业绩介绍要求详上第一条中第4小点)。注:业****医院年度财务报告审计及内控风险评估和内控评价相关业绩内容。
备注:电子邮箱(****@qq.com****公司名称和联系方式)
服务机构
机构名称 联系人 联系方式 响应评分
****联合会计师事务所(普通合伙) 杨智勇 (机构选择不展示) 10
****联合会计师事务所(普通合伙) 朱隶 137****6407 10
四****事务所有限公司 黎清松 187****8824 10
****事务所(普通合伙) 王瑞娟 130****3697 10
四****事务所****公司 宋廷科 186****8776 10
****事务所****公司 王桂兰 137****1738 10
四****事务所有限公司 黎清松 187****8824 10
确认结果
机构名称 联系人 联系方式 中选评分
四****事务所有限公司 黎清松 187****8824 87.43
招标进度跟踪
2025-03-20
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2024年度财务报告审计、2024年度内部控制风险评估及内部控制评价审计采购服务
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