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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:王凤姣
项目联系电话:0737-****008
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430999
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**区**街道梓山路8****政府大院2****商务局202
采购单位联系人和联系方式:王凤姣:188****7570
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****66207
采购单位预算编码:****101
三、成交信息
成交日期:2025年4月3日
总成交金额(元):2429 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省******气象局****超市 | 2429.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ADM94584 晨光(M G)ADM94584 A4白色斜纹纽扣袋透明文件袋收纳袋 资料袋 单包装 12个 | 晨光/M G | ADM94584 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 2 | 晨光 ASC99352 晨光ASC99352V型亚克力桌牌会议牌台签/桌牌/台牌 | 晨光/M G | ASC99352 | 60 | 12.5 | 750.0 | |
| 3 | 得力 LU218 LU218竹纤维纸杯原色1000只/件杯子一次性纸杯杯子 | 得力/deli | LU218 | 1 | 199.0 | 199.0 | |
| 4 | 粤翔 粤翔504收纳箱105L宿舍学生装书整理箱零食玩具储物箱车载大容量收纳盒66*46*40cm | 粤翔 | 504 | 5 | 78.0 | 390.0 | |
| 5 | 欧美达 欧美达3117水果刀 | 欧美达 | 欧美达3117水果刀 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 6 | 晶砖水550ml 矿泉水/纯净水 娃哈哈娃哈哈饮用纯净水550ml*24瓶整箱定制版晶钻水纯净水 娃哈哈晶钻水550ml*24瓶 | 娃哈哈 | 晶砖水550ml | 9 | 45.0 | 405.0 | |
| 7 | 得力 5618 档案盒文件盒资料盒收纳盒 | 得力/deli | 5618 | 12 | 16.5 | 198.0 | |
| 8 | 其他 爱诺洁8001铝板免手洗平板拖把干湿两用懒人拖地神器一拖净尘推擦地大号平板拖布 爱诺洁8001铝板免手洗平板拖把干湿两用懒人拖地神器一拖净尘推擦地大号平板拖布 | 其他 | 爱诺洁8001铝板免手洗平板拖把干湿两用懒人拖地神器一拖净尘推擦地大号平板拖布 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
| 9 | 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 9064指示标签12*43mm(混)(袋)荧光贴 | 得力/deli | 9064 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 10 | 得力9863ES 快干**印油/印泥/** | 得力/deli | 9863ES | 2 | 7.0 | 14.0 | |
| 11 | 得力 5603 档案盒文件盒资料盒收纳盒 | 得力/deli | 5603 | 12 | 14.0 | 168.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。