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****关于胶带/胶纸/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于胶带/胶纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:何立富
项目联系电话:0851-****0001
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:529900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **西路1号
三、成交信息
成交日期:2025年4月18日
总成交金额(元):1269 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省贵****经济开发区****办事处黄**路19-28号上河城项目5号楼1层10号 | 1269.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 晨光 AJD97394 胶条 9mm*10y 棉纸双面胶带 | 晨光/M G | AJD97394 | 10 | 3.0 | 30.0 |
| 2 | 闪迪 CZ73 U盘 16G(USB 3.0 ) | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 3 | 28.0 | 84.0 |
| 3 | 得力 0393 订书机(重型订书机/订书器可订210页) | 得力/deli | 0393 | 1 | 120.0 | 120.0 |
| 4 | 得力 0217 订书钉 (23/17不锈钢厚层/订书针 1000枚/盒 单盒装) | 得力/deli | 0217 | 1 | 15.0 | 15.0 |
| 5 | 迈新 001 编织袋 | 迈新 | 001 | 50 | 15.0 | 750.0 |
| 6 | 得力 27052 胶棒(36g高粘度PVP固体胶水)12支装 | 得力/deli | 27052 | 1 | 20.0 | 20.0 |
| 7 | 得力 0026 订书钉(加厚不锈钢针 1000枚/盒 单盒装 办公用品) | 得力/deli | 0026 | 10 | 6.0 | 60.0 |
| 8 | 得力 8855 桌面文件柜(五层带锁手拉 资料收纳柜)灰色 | 得力/deli | 8855 | 1 | 190.0 | 190.0 |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: